Un pago con una fecha de vencimiento implica que la venta se pagará después de la fecha de cierre de la venta.
Tenemos 2 opciones :
En 'Configuración/Usuarios/Gestión de accesos',activamos el permiso 'Autorizar pagos aplazados'.
Cuando seleccionamos la forma de pago DIV en una venta, podemos asociar cada forma de pago a una fecha de vencimiento.
Cuando recibamos el pago, vamos a la pestaña 'Clientes/Impagados', donde se enumeran todos los pagos a recibir.
Hacemos clic en el botón 'Validar el pago' en la forma de pago recibida y confirmamos la fecha de pago.
En cada informe de fin de día, encontraremos:
Si hemos cerrado el día donde hay una venta con pago aplazado, no podremos cambiar la forma de pago utilizada. Tendremos que cancelar la venta inicial y volver a crear la venta en el día actual.
La venta inicial se cierra con la forma de pago CRED (venta con pago a cuenta). Más información.
Cuando recibamos el pago, vamos a la ficha del cliente y añadimos un fondo en la sección 'Crédito' por valor del pago recibido.